天水市药品稽查局2015年部门收支预算总表
天水市药品稽查局2015年部门收支预算总表
天水市药品稽查局2015年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 64.7 | 一、一般公共服务 | |
210类 医疗卫生与计划生育支出 | 64.7 | ||
10款 食品和药品监督管理事务 | 64.7 | ||
50项 事业运行 | 64.7 | ||
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | |||
七、医疗卫生 | 64.7 | ||
210类 医疗卫生与计划生育支出 | 64.7 | ||
10款 食品和药品监督管理事务 | 64.7 | ||
50项 事业运行 | 64.7 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 63.48 | ||
本年收入合计 | 64.7 | 本年支出合计 | 128.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 63.48 | ||
收入总计 | 128.18 | 支出总计 | 128.18 |
天水市药品稽查局2015年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | ||||
七、医疗卫生 | 64.7 | 64.7 | ||
210类 医疗卫生与计划生育支出 | 64.7 | 64.7 | ||
10款 食品和药品监督管理事务 | 64.7 | 64.7 | ||
50项 事业运行 | 64.7 | 64.7 | ||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
二十、国债还本付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
本年支出合计 | 64.7 | 64.7 |
天水市药品稽查局2015年一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
一、一般公共服务 | |||||
二、公共安全 | |||||
三、教育 | |||||
四、科学技术 | |||||
五、文化体育与传媒 | |||||
六、社会保障和就业 | |||||
七、医疗卫生 | 64.7 | 54 | 10.7 | ||
210类 医疗卫生与计划生育支出 | 64.7 | 54 | 10.7 | ||
10款 食品和药品监督管理事务 | 64.7 | 54 | 10.7 | ||
50项 事业运行 | 64.7 | 54 | 10.7 | ||
八、节能环保 | |||||
九、城乡社区事务 | |||||
十、农林水事务 | |||||
十一、交通运输 | |||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十三、商业服务业等事务 | |||||
十四、金融监管等事务支出 | |||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十六、国土资源气象等事务 | |||||
十七、住房保障支出 | |||||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
十九、预备费 | |||||
二十、国债还本付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年支出合计 | 64.7 | 54 | 10.7 |
天水市药品稽查局2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 2 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2 |
(2)公务用车购置 | |
备注:2015年预算比2014年预算零增长。 |